集團黨委審計委員會召開2023年第1次會議
發(fā)布時間:
2023-02-27
2月26日,集團黨委書記、審計委員會主任馮傳良主持召開集團黨委審計委員會2023年第1次會議,審計委員會委員、集團(股份)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、職能部室負責(zé)人參加會議。
會議聽取了審計(內(nèi)控)部對問題整改情況、2022年下半年開展的系列審計項目報告以及工程審計工作報告的匯報,審議通過了2023年內(nèi)部審計工作計劃,各位委員對審計工作給予了肯定并就審計問題整改提出了意見和建議。
馮傳良對這次會議質(zhì)量進行了點評,認為2022年審計工作富有成效。他指出,對審計問題要進行客觀分析,充分利用審計成果,一是要加強審計問題整改,把審計整改納入績效考核環(huán)節(jié),形成閉環(huán)管理;二是職能部門要切實負起審計整改責(zé)任,把審計整改工作落實到位,審計部門要加強日常督辦的頻率,充分發(fā)揮審計整改信息系統(tǒng)的作用;三是針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商、合作伙伴以及生產(chǎn)經(jīng)營過程中的舞弊行為,要逐步建立不合格名錄或是黑名單,防范風(fēng)險。
針對審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題,他從七個方面提出要求:一是樹立規(guī)矩意識、敬畏意識,否則工作中容易出現(xiàn)問題;二是加強培訓(xùn),熟悉掌握黨紀法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度,提升各單位、各部門的領(lǐng)導(dǎo)能力和管理水平;三是強化制度建設(shè),職能部門應(yīng)認真梳理現(xiàn)有管理制度與企業(yè)實際運營是否存在差距,要建立符合現(xiàn)代化企業(yè)要求的管理制度,全面提升管理能力;四是職能部門要加強日常監(jiān)督,解決問題不應(yīng)僅停留在制定制度和文件層面,還應(yīng)注重日常執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查,防患于未然;五是提高數(shù)字化建設(shè)水平,跟上時代步伐,加強執(zhí)行力落地;六是深化內(nèi)部挖潛增效,向發(fā)展要效益的同時也要向管理要效益,可以通過完善存貨管理、降低應(yīng)收款損失、控制購進運費和配送費等等增加企業(yè)效益,尤其是管理好工程項目,就是最大的挖潛增效;七是以高質(zhì)量的審計助推集團高質(zhì)量發(fā)展,職能監(jiān)督、紀檢監(jiān)督、審計監(jiān)督要形成監(jiān)督合力,減少企業(yè)效益流失和干部管理問題,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
供 稿|審計(內(nèi)控)部
撰 稿|周 水
審 核|李利群
一 審|張 韋
二 審|馬 丹
三 審|朱海濤
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